预决算公开
阜阳市人民检察院 2017 年部门决算
时间:2020-09-18  作者:  新闻来源: 【字号: | |
 
阜阳市人民检察院 2017 年部门决算
2018 年 9 月
-1-目 录
第一部分 阜阳市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜阳市人民检察院 2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阜阳市人民检察院 2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
-2-阜阳市人民检察院 2017 年部门决算情况
第一部分 阜阳市人民检察院概况
一、部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关,依法履行法律监督职能,
对本市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受人民
代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:
(一)依法向本市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(二)贯彻落实最高人民检察院、省人民检察院确定的检察
工作方针和部署。
(三)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起
公诉。
(四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(五)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(六)对本市人民法院已经发生法律效力,确有错误的判决
和裁定,依法提请市(地)级检察院提起抗诉。
(七)受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人
的自首;办理刑事赔偿事项。
(八)组织落实检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
-3--4-
(九)对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究,向
省人民检察院提出立法及司法解释建议;制定有关检察工作实施
办法。
(十)负责检察机关的队伍建设和思想政治工作;依法管理
检察官及其他检察人员的工作;提请市人民代表大会常务委员会
决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十一)组织实施检察干部教育培训工作;组织落实检察宣
传工作。
(十二)组织实施本院党纪检查、政纪监察工作。
(十三)组织落实本院财务装备工作;组织落实检察机关计
算机网络信息工作。
(十四)负责检察环节中的社会治安综合治理工作。
(十五)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,阜阳市人民检察院 2017 年度部门决算仅
包括院机关本级决算,与预算比较,单位数一致。
纳入阜阳市人民检察院 2017 年度部门决算编制范围的单位
共 1 个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
阜阳市人民检察院-5-
第二部分阜阳市人民检察院 2017 年部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:阜阳市人民检察院
2017 年度
金额单位:万元
收入
支出
项 目
决算数
项目
决算数
栏 次
一、财政拨款收入
4047.40 一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
3431.34
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
376.25
九、医疗卫生与计划生育支出
78.41
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
161.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
4047.40
本年支出合计
4047.40
用事业基金弥补收支
差额
0.00
结余分配
年初结转和结余
204.78
年末结转和结余
204.78
总计
4252.19
总计
4252.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。-6-
收入决算表
公开 02 表
部门:阜阳市人民检察院
2017 年度
金额单位:万元
项 目
本年收入
合计
财政拨
款收入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
支出功能
分类科目
编码
科目名称
栏次
合计
4047.40
4047.40
204
公共安全支出
3431.34
3431.34
20402
公安
14.53
14.53
2040201
行政运行
14.53
14.53
20404
检察
3416.81
3416.81
2040401
行政运行
2224.36
2224.36
2040402
一般行政管理
事务
415.47
415.47
2040404
查办和预防职
务犯罪
605.44
605.44
2040405
公诉和审判监
90.55
90.55
2040406
侦查监督
49.00
49.00
2040407
执行监督
7.00
7.00
2040408
控告申诉
23.00
23.00
2040499
其他检察支出
2.00
2.00
208
社会保障和就
业支出
376.25
376.25
20805
行政事业单位
离退休
336.23
336.23
2080501
归口管理的行
政单位离退休
292.74
292.74-7-
2080505
机关事业单位
基本养老保险
缴费支出
43.49
43.49
20808
抚恤
33.29
33.29
2080801
死亡抚恤
33.29
33.29
20827
财政对其他社
会保险基金的
补助
6.73
6.73
2082702
财政对工伤保
险基金的补助
1.98
1.98
2082703
财政对生育保
险基金的补助
4.75
4.75
210
医疗卫生与计
划生育支出
78.41
78.41
21011
行政事业单位
医疗
78.41
78.41
2101101
行政单位医疗
78.41
78.41
221
住房保障支出
161.40
161.40
22102
住房改革支出
161.40
161.40
2210201
住房公积金
129.88
129.88
2210202
提租补贴
31.52
31.52
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。-8-
支出决算表
公开 03 表
部门:阜阳市人民检察院
2017 年度
金额单位:万元
项目
本年支
出合计
基本支
项目支
上缴
上级
支出
经营
支出
对附属
单位补
支出功能分类科目编码
科目名称
助支出
合计
4047.40
2854.94
1192.46
204
公共安全支出
3431.34
2238.88
1192.46
20402
公安
14.53
14.53
0.00
2040201
行政运行
14.53
14.53
0.00
20404
检察
3416.81
2224.36
1192.46
2040401
行政运行
2224.36
2224.36
0.00
2040402
一般行政管
理事务
415.47
0.00
415.47
2040404
查办和预防
职务犯罪
605.44
0.00
605.44
2040405
公诉和审判
监督
90.55
0.00
90.55
2040406
侦查监督
49.00
0.00
49.00
2040407
执行监督
7.00
0.00
7.00
2040408
控告申诉
23.00
0.00
23.00
2040499
其他检察支
2.00
0.00
2.00
208
社会保障和就
业支出
376.25
376.25
0.00
20805
行政事业单位
离退休
336.23
336.23
0.00-9-
2080501
归口管理的
行政单位离退
292.74
292.74
0.00
2080505
机关事业单
位基本养老保
险缴费支出
43.49
43.49
0.00
20808
抚恤
33.29
33.29
0.00
2080801
死亡抚恤
33.29
33.29
0.00
20827
财政对其他社
会保险基金的
补助
6.73
6.73
0.00
2082702
财政对工伤
保险基金的补
1.98
1.98
0.00
2082703
财政对生育
保险基金的补
4.75
4.75
0.00
210
医疗卫生与计
划生育支出
78.41
78.41
0.00
21011
行政事业单位
医疗
78.41
78.41
0.00
2101101
行政单位医
78.41
78.41
0.00
221
住房保障支出
161.40
161.40
0.00
22102
住房改革支出
161.40
161.40
0.00
2210201
住房公积金
129.88
129.88
0.00
2210202
提租补贴
31.52
31.52
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。-10-
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:阜阳市人民检察院
2017 年度
金额单位:万元
收入
支出
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
4047.40
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
3431.34
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
376.25
九、医疗卫生与计划生育
支出
78.41
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支
十九、住房保障支出
161.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
4047.40
本年支出合计
4047.40
年初财政拨款结转和结余
204.78
年末财政拨款结转和结余
204.78
一般公共预算财政拨款
204.78
政府性基金预算财政拨款
合计
4252.19
合计
4252.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。-11-
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开 05 表
部门:阜阳市人民检察院
2017 年度
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本
支出
结转
项目支
出结转
和结余
合计
基本支
项目支
合计
基本支出
项目支
合计
基本
支出
结转
项目支出结转和
结余
项目
支出
结转
项目支
出结余
合计
204.78
0.00
204.78
4047.40
2854.94 1192.46 4047.40
2854.94
1192.46
204.78
0.00
0.00
204.78
204
公共安全
支出
204.78
0.00
204.78
3431.34
2238.88 1192.46 3431.34
2238.88
1192.46
204.78
0.00
0.00
204.78
20402
公安
0.00
0.00
0.00
14.53
14.53
0.00
14.53
14.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040201
行政运行
0.00
0.00
0.00
14.53
14.53
0.00
14.53
14.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20404
检察
204.78
0.00
204.78
3416.81
2224.36 1192.46 3416.81
2224.36
1192.46
204.78
0.00
0.00
204.78
2040401
行政运行
0.00
0.00
0.00
2224.36
2224.36 0.00
2224.36
2224.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00-12-
2040402
一般行政
管理事务 204.78 0.00 204.78 415.47
0.00
415.47
415.47
0.00
415.47
204.78
0.00
0.00
204.78
2040404
查办和预
防职务犯
0.00
0.00
0.00
605.44
0.00
605.44
605.44
0.00
605.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2040405
公诉和审
判监督
0.00
0.00
0.00
90.55
0.00
90.55
90.55
0.00
90.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2040406
侦查监督
0.00
0.00
0.00
49.00
0.00
49.00
49.00
0.00
49.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040407
执行监督
0.00
0.00
0.00
7.00
0.00
7.00
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040408
控告申诉
0.00
0.00
0.00
23.00
0.00
23.00
23.00
0.00
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040499
其他检察
支出
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
2.00
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障
和就业支
0.00
0.00
0.00
376.25
376.25
0.00
376.25
376.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业
单位离退
0.00
0.00
0.00
336.23
336.23
0.00
336.23
336.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00-13-
2080501
归口管理
的行政单
位离退休 0.00
0.00
0.00
292.74
292.74
0.00
292.74
292.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业
单位基本
养老保险
缴费支出 0.00
0.00
0.00
43.49
43.49
0.00
43.49
43.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0.00
0.00
0.00
33.29
33.29
0.00
33.29
33.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
33.29
33.29
0.00
33.29
33.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其
他社会保
险基金的
补助
0.00
0.00
0.00
6.73
6.73
0.00
6.73
6.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工
伤保险基
金的补助 0.00
0.00
0.00
1.98
1.98
0.00
1.98
1.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生
育保险基
金的补助 0.00
0.00
0.00
4.75
4.75
0.00
4.75
4.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生
与计划生
育支出
0.00
0.00
0.00
78.41
78.41
0.00
78.41
78.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业
单位医疗 0.00
0.00
0.00
78.41
78.41
0.00
78.41
78.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00-14-
2101101
行政单位
医疗
0.00
0.00
0.00
78.41
78.41
0.00
78.41
78.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障
支出
0.00
0.00
0.00
161.40
161.40
0.00
161.40
161.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革
支出
0.00
0.00
0.00
161.40
161.40
0.00
161.40
161.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积
0.00
0.00
0.00
129.88
129.88
0.00
129.88
129.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
0.00
0.00
0.00
31.52
31.52
0.00
31.52
31.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出结转和结余情况。-15-
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门:阜阳市人民检察院
2017 年度
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2140.31
302
商品和服务支出
197.32
310
其他资本性支出
18.46
30101
基本工资
605.84
30201
办公费
29.30
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
1069.65
30202
印刷费
1.60
31002
办公设备购置
18.46
30103
奖金
235.83
30203
咨询费
7.10
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
185.50
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
5.69
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
10.48
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老
保险缴费
43.49
30207
邮电费
14.18
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
13.47
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
498.85
30211
差旅费
11.79
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
16.15
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
276.59
30213
维修(护)费
35.24
31013
公务用车购置
0.00-16-
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
9.34
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
33.29
30215
会议费
0.42
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
3.68
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
3.74
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
11.43
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
129.88
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
31.52
30228
工会经费
0.
00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
51.28
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补
助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
2639.17
公用经费合计
215.78
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。-17-
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门:阜阳市人民检察院
2017 年度
金额单位:万元
项目
年初结
转和结
本年收入
本年支出
年末结
转和结
支出功能分类科目编
科目名
称(项
目)
小计
基本支出
项目支出
合计
注:阜阳市人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排
的支出,故本表无数据。第三部分 阜阳市人民检察院 2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017 年度收入总计 4252.19 万元(含用事业基金弥补收支差
额和年初结转结余)、支出总计 4252.19 万元(含结余分配和年
末结转结余)。与 2016 年相比,收、支总计各增加 286.76 万元,
增长 7.23%,主要原因是 2017 年新招录公务员、司法体制改革发
放绩效考核工资、养老保险改革。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计 4047.40 万元,其中:财政拨款收入
4047.40 万元,占 100%,其他收入为 0。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计 4047.40 万元,其中:基本支出 2854.94
万元,占 70.54%;项目支出 1192.46 万元,占 29.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计 4252.19 万元(含年初财政拨款
结转结余),支出总计 4252.19 万元(含年末财政拨款结转和结
余)。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 286.76 万元,
增长 7.23%,主要原因是 2017 年新招录公务员、司法体制改革发
放绩效考核工资、养老保险改革。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入 4047.40 万元,占本年
收入的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加
-18-286.75 万元,增长 7.64%。主要原因是 2017 年新招录公务员、司
法体制改革发放绩效考核工资、养老保险改革。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4047.40 万元,占本年
支出的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加
286.75 万元,增长 7.64%。主要原因是 2017 年新招录公务员、司
法体制改革发放绩效考核工资、养老保险改革。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出 4047.40 万元,主要用于
以下方面:公共安全(类)支出 3431.34 万元,占 84.78%;社会
保障和就业(类)支出 376.25 万元,占 9.30%;医疗卫生与计划
生育(类)支出 78.41 万元,占 1.94%;住房保障(类)支出 161.40
万元,占 3.98%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4226.94万
元,支出决算为 4047.40 万元,完成年初预算的 95.75%。决算数
小于预算数的主要原因:年底政府采购进度未完成,资金未支付。
其中:基本支出 2854.94 万元,占 70.54%;项目支出 1192.46 万
元,占 29.46%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 14.53 万元,决算数小于预算数
的主要原因是法警加班费支出年初预算未列入,2017 年追加。
2.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。
-19-年初预算为 1691.12 万元,支出决算为 2224.36 万元,完成年初
预算的 131.53%,决算数大于预算数的主要原因是 2017 年新招录
公务员、员额制检察官改革增资、养老保险改革。
3.公共安全支出(类)检察(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为 1320 万元,支出决算为 415.47 万元,完成年初预算
的 31.48%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中检察官教
育培训基地建设项目未执行。
4.公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)。
年初预算为 626 万元,支出决算为 605.44 万元,完成年初预算的
96.72%,决算数小于预算数的主要原因是两侦部门转隶,办案办
公等支出减少。
5.公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项)。
年初预算为 30 万元,支出决算为 90.55 万元,完成年初预算的
301.83%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付
经费。
6.公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项)。
年初预算为 36 万元,支出决算为 49 万元,完成年初预算的
136.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付
经费。
7.公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 7 万元,决算数大于预算数的主
要年中追加政法转移支付经费。
8.公共安全支出(类)检察(款) 控告申诉(项)。
-20-年初预算为 18 万元,支出决算为 23 万元,完成年初预算的
127.78%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付
经费。
9.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。
年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100%,
决算数与预算数一致。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为 300.04 万元,支出决算为 292.74 万元,完成年初预
算的 97.57%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保
管理。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算数位 43.49 万元,决算数大于预算
数的主要原因是养老保险改革,公务员缴纳养老保险。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算数位 33.29 万元,决算数大于预算
数的主要原因是追加干警死亡抚恤金。
13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的
补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为 1.98 万元,支出决算数位 1.98 万元,完成年初预算
的 100%,决算数与预算数一致。
14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的
-21-补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)
年初预算为 4.75 万元,支出决算数位 4.75 万元,完成年初预算
的 100%,决算数与预算数一致。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)。
年初预算为 78.41 万元,支出决算为 78.41 万元,完成年初预算
的 100%,决算数与预算数一致。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 118.64 万元,支出决算为 129.88 万元,完成年初预
算的 109.47%,决算数大于预算数的主要原因是 2017 年新招录公
务员、员额制检察官改革增资。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 31.52 万元,决算数大于预算数
的主要原因是 2017 年度新增加提租补贴,财政追加该金额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度财政拨款基本支出 2854.94 万元,其中人员经费
2639.17万元,主要包括:基本工资605.84万元、津贴补贴1069.65
万元、奖金 235.83 万元、社会保障缴费 229 万元、离休费 16.15
万元、退休费 276.59 万元、抚恤金 33.29 万元、医疗费 11.43
万元、住房公积金 129.88 万元、提租补贴 31.52 万元;公用经费
215.78 万元,主要包括:办公费 29.3 万元、印刷费 1.6 万元、
咨询费 7.1 万元、水费 5.69 万元、电费 10.48 万元、邮电费 14.18
万元、物业管理费 13.47 万元、差旅费 11.79 万元、维修(护)
-22-费 35.24 万元、租赁费 9.34 万元、会议费 0.42 万元、培训费 3.68
万元、公务接待费 3.74 万元、公务用车运行维护费 51.28 万元、
办公设备购置 18.46 万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
阜阳市人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性
基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017 年度,阜阳市人民检察院机关运行经费支出 1113.95 万
元,比 2016 年减少 224.53 万元,下降 16.77%,主要原因是厉行
节约。
(二)政府采购支出情况。
2017 年度,阜阳市人民检察院政府采购未支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 12 月 31 日,阜阳市人民检察院共有车辆 17 辆,
其中一般执法执勤用车 17 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台
(套),单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。
(四)关于 2017 年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,阜阳市人民检察院组织对 2017 年度
纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 5 个项目,涉
及资金 309.7 万元,占项目预算总额的 22%,检察官教育培训基
地建设项目预算 990 万未实施。评价结果显示,已开展的项目支
-23-出基本达到预期绩效目标,有力保障了检察工作的顺利开展。
阜阳市人民检察院组织开展 2017 年度部门总体支出绩效评
价,对评价结果显示,已经开展的项目很好地实现了预期的功能,投
资合理、工期短、建设质量高,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算
资金。
二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上
级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包
括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘
盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付
的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后
年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标
在基本支出之外所发生的支出。
-24-七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,
是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务
所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
-25-