阜阳市人民检察院
2016年部门决算情况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关,依法履行法律监督职能,对本市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:
(一)依法向本市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(二)贯彻落实最高人民检察院、省人民检察院确定的检察工作方针和部署。
(三)依法对贪污贿赂案件、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利犯罪,以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。
(四)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(七)对本市人民法院已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法提请市(地)级检察院提起抗诉。
(八)受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;办理刑事赔偿事项。
(九)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪的法律宣传工作;负责检察环节中的其他社会治安综合治理工作。
(十)组织落实检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
(十一)对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究,向省人民检察院提出立法及司法解释建议;制定有关检察工作实施办法。
(十二)负责检察机关的队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员的工作;提请市人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十三)组织实施检察干部教育培训工作;组织落实检察宣传工作。
(十四)组织实施本院党纪检查、政纪监察工作。
(十五)组织落实本院财务装备工作;组织落实检察机关计算机网络信息工作。
(十六)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。
二、2016年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,阜阳市人民检察院2016年度部门决算仅包括院机关本级决算。
三、阜阳市人民检察院2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 | |
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编制单位:阜阳市人民检察院 |
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金额单位:万元 | ||
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收入 |
支出 | |||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
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一、财政拨款收入 |
3,760.65 |
一、一般公共服务支出 |
| |
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |
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三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
3,200.81 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
0.00 | |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
320.85 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
76.34 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
162.65 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
3,760.65 |
本年支出合计 |
3,760.65 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
204.78 |
年末结转和结余 |
204.78 | |
|
|
|
|
| |
|
总计 |
3,965.43 |
总计 |
3,965.43 | |
收入决算表
公开02表
|
编制单位:阜阳市人民检察院 |
|
|
|
金额单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
合计 |
3,760.65 |
3,760.65 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,200.81 |
3,200.81 |
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
3,200.81 |
3,200.81 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,928.87 |
1,928.87 |
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
377.49 |
377.49 |
|
|
|
|
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
640.55 |
640.55 |
|
|
|
|
|
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
215.14 |
215.14 |
|
|
|
|
|
|
2040406 |
侦查监督 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
|
2040407 |
执行监督 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2040409 |
两房建设 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
320.85 |
320.85 |
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
316.10 |
316.10 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
316.10 |
316.10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
76.34 |
76.34 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
76.34 |
76.34 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
76.34 |
76.34 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
162.65 |
162.65 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
162.65 |
162.65 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
162.65 |
162.65 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
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|
公开03表 | ||||
|
编制单位:阜阳市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,760.65 |
2,496.30 |
1,264.34 |
|
|
| |||
|
204 |
公共安全支出 |
3,200.81 |
1,936.47 |
1,264.34 |
|
|
| |||||
|
20404 |
检察 |
3,200.81 |
1,936.47 |
1,264.34 |
|
|
| |||||
|
2040401 |
行政运行 |
1,928.87 |
1,928.87 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
377.49 |
0.00 |
377.49 |
|
|
| |||||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
640.55 |
0.00 |
640.55 |
|
|
| |||||
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
215.14 |
0.00 |
215.14 |
|
|
| |||||
|
2040406 |
侦查监督 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|
|
| |||||
|
2040407 |
执行监督 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
| |||||
|
2040409 |
两房建设 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
320.85 |
320.85 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
316.10 |
316.10 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
316.10 |
316.10 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
21005 |
医疗保障 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
162.65 |
162.65 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
162.65 |
162.65 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
162.65 |
162.65 |
0.00 |
|
|
| |||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 | |
|
编制单位:阜阳市人民检察院 |
|
金额单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,760.65 |
一、一般公共服务支出 |
| |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
| |
|
|
|
三、国防支出 |
| |
|
|
|
四、公共安全支出 |
3,200.81 | |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
320.85 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
76.34 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
162.65 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
3,760.65 |
本年支出合计 |
3,760.65 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
204.78 |
年末财政拨款结转和结余 |
204.78 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
204.78 |
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| |
|
合计 |
3,965.43 |
合计 |
3,965.43 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||||||||||||
|
编制单位:阜阳市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| |||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
204.78 |
0.00 |
204.78 |
3,760.65 |
2,496.30 |
1,264.34 |
3,760.65 |
2,496.30 |
1,264.34 |
204.78 |
0.00 |
0.00 |
204.78 |
| ||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
204.78 |
0.00 |
204.78 |
3,200.81 |
1,936.47 |
1,264.34 |
3,200.81 |
1,936.47 |
1,264.34 |
204.78 |
0.00 |
0.00 |
204.78 |
| ||||||||||||
|
20404 |
检察 |
204.78 |
0.00 |
204.78 |
3,200.81 |
1,936.47 |
1,264.34 |
3,200.81 |
1,936.47 |
1,264.34 |
204.78 |
0.00 |
0.00 |
204.78 |
| ||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,928.87 |
1,928.87 |
0.00 |
1,928.87 |
1,928.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
204.78 |
0.00 |
204.78 |
377.49 |
0.00 |
377.49 |
377.49 |
0.00 |
377.49 |
204.78 |
0.00 |
0.00 |
204.78 |
| ||||||||||||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
640.55 |
0.00 |
640.55 |
640.55 |
0.00 |
640.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215.14 |
0.00 |
215.14 |
215.14 |
0.00 |
215.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2040406 |
侦查监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2040407 |
执行监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2040409 |
两房建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320.85 |
320.85 |
0.00 |
320.85 |
320.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316.10 |
316.10 |
0.00 |
316.10 |
316.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316.10 |
316.10 |
0.00 |
316.10 |
316.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
76.34 |
76.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.65 |
162.65 |
0.00 |
162.65 |
162.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.65 |
162.65 |
0.00 |
162.65 |
162.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.65 |
162.65 |
0.00 |
162.65 |
162.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 | ||||||||
|
部门:阜阳市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,562.66 |
302 |
商品和服务支出 |
185.53 |
310 |
其他资本性支出 |
6.32 | |||||||
|
30101 |
基本工资 |
452.64 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
765.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
6.32 | |||||||
|
30103 |
奖金 |
38.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
245.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.61 |
30209 |
物业管理费 |
0.92 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
741.79 |
30211 |
差旅费 |
9.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||||
|
30301 |
离休费 |
15.43 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||||
|
30302 |
退休费 |
300.67 |
30213 |
维修(护)费 |
36.99 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
6.49 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||||
|
30304 |
抚恤金 |
1.48 |
30215 |
会议费 |
0.52 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | |||||||
|
30305 |
生活补助 |
7.22 |
30216 |
培训费 |
1.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||||
|
30306 |
救济费 |
3.60 |
30217 |
公务接待费 |
3.95 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||||||
|
30307 |
医疗费 |
13.01 |
30218 |
专用材料费 |
2.54 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | |||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | |||||||
|
30309 |
奖励金 |
237.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | |||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.18 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||||||
|
30311 |
住房公积金 |
162.65 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | |||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
68.40 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.32 |
|
|
| |||||||
|
人员经费合计 |
2,304.45 |
公用经费合计 |
191.85 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
编制单位:阜阳市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、阜阳市人民检察院2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计3965.43万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3965.43万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计增加398.33万元,增加11.17%,支出总计增加398.33万元,增加11.17%。主要原因:一是2016年新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资;二是固定资产购置;三是大型修缮。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3760.65万元,其中:财政拨款收入3760.65万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3760.65万元,其中:基本支出2496.3万元,占66.38%;项目支出1264.34万元,占33.62%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计3965.43万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3965.43万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计均增加398.33万元,增长11.17%,主要原因:一是2016年新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资;二是固定资产购置;三是大型修缮。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入3760.65万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加432.45万元,增长12.99%。主要原因一是2016年新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资;二是固定资产购置;三是大型修缮。
2、财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出3760.65万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加398.35万元,增长11.85%。主要原因一是2016年新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资;二是固定资产购置;三是大型修缮。
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为3366.89万元,支出决算为3760.65万元,完成年初预算的111.70%。决算数大于预算数的主要原因是新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资。其中基本支出2496.30万元,占66.38%;项目支出1264.34万元,占33.62%。具体情况如下:
(1)“公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)”年初预算为1547万元,支出决算为1928.87万元,完成年初预算的124.68%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因一是2016年新进公务员、公务员增资补资、聘用人员增资补资。
(2)“公共安全支出(类)检察(款) 一般行政管理事务(项)”年初预算为619万元,支出决算数位377.49万元,完成年初预算的60.98%,决算数小于预算数的主要原因是节约日常办公用品用具等消耗。
(3)“公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)”年初预算为519万元,支出决算为640.55万元,完成年初预算的108.38%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付经费。
(4)“公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项)”年初预算为51万元,支出决算为215.14万元,完成年初预算的421.84%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付经费。
(5)“公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项)”年初预算为6万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的136%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付经费。
(6)“公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项)”年初预算为8万元,支出决算为1万元,完成年初预算的12.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。
(7)“公共安全支出(类)检察(款) 控告申诉(项)”年初预算为5万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是工作调整,未发生该项经费支出。
(8)“公共安全支出(类)检察(款)两房建设(项)”年初预算为0万元,支出决算为7.60万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付经费。
(9)“公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)”年初预算为2万元,支出决算为22万元,完成年初预算的1100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付经费。
(10)“社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)”年初预算为4.75万元,支出决算为4.75万元,完成年初预算的100%。
(11)“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”年初预算为257.93万元,支出决算数位361.10万元,完成年初预算的122.55%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资。
(12)“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)”年初预算为77.30万元,支出决算为76.34万元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少社保缴费。
(13)“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”年初预算为197.91万元,支出决算为162.65万元,完成年初预算的82.18%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴款比例下降。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出2496.30万元,其中人员经费2404.45万元,主要包括:基本工资452.64万元、津贴补贴765.98万元、奖金38.11万元、社会保障缴费245.31万元、其他工资福利支出60.61万元、离休费15.43万元、退休费300.67万元、抚恤金1.48万元、生活补助7.22万元、救济费3.6万元、医疗费13万元、奖励金237.75万元、住房公积金162.65万元;公用经费191.85万元,主要包括:物业管理费0.92万元、差旅费9.71万元、维修(护)费37万元、租赁费6.49万元、会议费0.52万元、培训费1.86万元、公务接待费3.95万元、专用材料费2.54万元、劳务费0.18万元、工会经费20.39万元、福利费68.4万元、公务用车运行维护费1.27万元、其他商品服务支出32.32万元、办公设备购置6.32万元。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
阜阳市人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度阜阳市人民检察院机关运行经费1338.48万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2015年度阜阳市人民检察院政府采购支出总额538.03万元,其中:政府采购货物支出99.33万元,政府采购工程支出435.7万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,阜阳市人民检察院共有车辆19辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车6辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年阜阳市人民检察院按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金520万元。2016年全年共组织对5个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金510.59万元:侦查信息中心建设项目153.08万元,办案区改造项目224.41万元,大要案侦查指挥中心建设项目61.21万元,电梯项目52.27万元、车辆购置项目19.62万元(含1.64万元车辆购置税)。评价内容包括内部效应与外部效应。内部效应:项目的产品质量、成本、财务效果、设备利用率、资源综合利用率等等;外部效应:科技强检,提高办案、办公效率,保证办案、办公质量,发挥检察职能。评价结果显示,项目很好地实现了预期的功能,投资合理、工期短、建设质量高,达到了预期绩效目标。
(九)名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
阜阳市人民检察院2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
137.77 |
110.97 |
|
因公出国(境)费 |
6.47 |
6.47 |
|
公务接待费 |
6.00 |
3.95 |
|
公务用车购置及运行费 |
125.30 |
100.55 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
105.68 |
80.93 |
|
公务用车购置 |
19.62 |
19.62 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
阜阳市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为110.97万元,完成年初预算的80.55%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为6.47万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为3.95万元,完成年初预算的65.83%,公务用车购置及运行费支出决算为100.55万元,完成年初预算的80.25%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出6.47万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0.23万元,下降(增长)3.43%,下降的原因是省检察院组织的业务培训、调研考察经费活动减少。2016年阜阳市人民检察院因公出国(境)1次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排,主要是用于省检察院组织的业务培训、调研考察外事活动。经费使用严格按照《阜阳市市直机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕301号)、关于转发《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知相关(财行〔2015〕473号)规定执行。
(二)公务接待费支出3.95万元, 与2015年度决算相比,减少0.85万元,下降17.71%。,下降的原因:一是严格按照《阜阳市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕455号)相关规定安排公务招待;二是上级、外省、本省外市单位指导调研、下级院业务工作等因公接待次数减少。2016年国内公务接待共80批次,800人次,主要是用于主要用于接待上级、外省、本省外市单位指导调研、下级院业务工作等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《阜阳市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕455号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出100.55万元,与2015年度决算相比,减少40.87万元,下降33.56%,下降的原因一是车辆减少,二是业务部门使用单位车辆办案办公减少。2016年安排购置一辆公务用车,购置费19.62万元(含1.64万元车辆购置税),公务用车运行维护费80.93万元,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常办案、财政监督检查工作、政策调研等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年阜阳市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
联系方式:阜阳市信息公开网http://www.xxgk.fy.gov.cn/